一、部门主要职能
(一)宣传和贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策。
(二)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。
(三)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照上级红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。
(四)依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
(五)组织管理全市红十字会志愿者队伍;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
(六)开展无偿献血的宣传推动工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作,依法推动遗体(器官)捐献工作;
(七)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(八)完成市委、市政府政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市红十字会无下属单位,2016年度部门决算为会机关本级决算。
三、宁国市红十字会2016年度部门决算报表(见附件)
四、宁国市2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计46.1万元,支出总计46.1万元。与2015年相比,收、支总计各增加15.5万元,增长50.6%,主要原因:一是新调入一名工作人员的工资等各项社会保障和就业支出;二是年度人员工资正常晋级增资。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计46.1万元,全部为财政拨款收入。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计46.1万元,其中:基本支出36.1万元,占78.3%;项目支出10万元,占21.7%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计46.1万元,支出总计46.1万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加15.5万元,增长50.6%,主要原因:一是新调入一名工作人员的工资等各项社会保障和就业支出;二是年度人员工资正常晋级增资。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入46.1万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加15.5万元,增长50.6。主要原因:一是新调入一名工作人员的工资等各项社会保障和就业支出;二是年度人员工资正常晋级增资。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出:46.1万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加15.5万元,增长50.6%。主要原因:一是新调入一名工作人员的工资等各项社会保障和就业支出;二是年度人员工资正常晋级增资。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为:42.3万元,支出决算为46.1万元,完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资正常晋级增资。全部为基本支出。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为22.9万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。
2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位13.4万元,决算数大于预算数的主要原因一是预决算项目分类不同造成的数据差异,二是年度事业人员工资正常晋级增资。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0.6万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的66.7%,决算数小于预算数的主要原因是2016年新调入的一名工作人员,提租补贴在原单位发放。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.3万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为4.0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预决算科目分类不同造成的数据差异。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出36.1万元,其中人员经费30.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.9万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宁国市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
机关运行经费。
2016年度宁国市红十字会机关运行经费5.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宁国市红十字会2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
宁国市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.3万元,完成年初预算的89.2%。其中公务接待费支出决算为1.0万元,完成年初预算的76.9%,公务用车运行费支出决算为2.3万元,完成年初预算的95.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无增减。
(二)公务接待费支出1.0万元, 与2015年度决算相比,减少0.05万元,下降5%。下降的原因是严格执行党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市公务接待经费管理有关规定,杜绝同城接待等。2016年我单位国内公务接待共18批次,144人次。主要用于接待上级、外县(市)单位业务交流及工作调研、志愿者活动和有关会议等支出,包括来宾食宿费、车辆租用费、会议室租赁费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行省、市公务接待经费管理有关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出2.3万元,与2015年度决算相比,减少0.07万元,下降3%。下降的原因是完善各项管理制度,严格公务经费开支和公车使用管理。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常公务、救灾查灾、救助慰问、应急救护、组织志愿服务、宣传无偿献血、为造血干细胞和遗体(器官)捐献志愿者提供上门服务、开展工作调研、招商引资等需要。2016年,我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:宁国市红十字会政务公开电子邮箱:nghszh@163.com。
宁国市红十字会 2016年部门决算及三公经费支出情况说明.pdf